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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002897
Monto de la Factura
₲ 1.878.680
Nro. Solicitud de Transferencia
15130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.680

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
304/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97406
Monto Contrato
₲ 894.824.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.592.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.592.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional