Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 25.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123720
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.069.349
Retención DNCP
₲ 90.196
Retención IVA
₲ 690.273
Retención Renta
₲ 460.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
345/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-102360
Monto Contrato
₲ 6.413.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.903.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.903.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282752
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y Vestuarios para la Policia Nacional - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional