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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 106.470.356
Nro. Solicitud de Transferencia
76222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.251.372

Retención DNCP
₲ 379.422
Retención IVA
₲ 2.903.737
Retención Renta
₲ 1.935.825
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ
RUC
361104-3
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92908
Monto Contrato
₲ 1.453.136.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.906.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.906.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267740
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras de Infraestructura para Comisarias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional