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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 57.013.558
Nro. Solicitud de Transferencia
168028
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.013.558

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ
RUC
361104-3
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92908
Monto Contrato
₲ 1.453.136.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.906.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.906.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267740
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras de Infraestructura para Comisarias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional