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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 8.332.035
Nro. Solicitud de Transferencia
108204
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.332.035

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86333
Monto Contrato
₲ 363.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.402.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.402.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional