Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 31.112.200
Nro. Solicitud de Transferencia
28717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.112.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93324
Monto Contrato
₲ 4.224.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.017.029.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.017.029.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268226
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectiles y Accesorios de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional