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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 137.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.026.275

Retención DNCP
₲ 490.998
Retención IVA
₲ 3.757.636
Retención Renta
₲ 2.505.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93324
Monto Contrato
₲ 4.224.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.017.029.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.017.029.936

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268226
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectiles y Accesorios de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional