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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 29.128.300
Nro. Solicitud de Transferencia
59970
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.700.484

Retención DNCP
₲ 103.803
Retención IVA
₲ 794.408
Retención Renta
₲ 529.605
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93324
Monto Contrato
₲ 4.224.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.017.029.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.017.029.936

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268226
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectiles y Accesorios de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional