Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 455.466.270
Nro. Solicitud de Transferencia
83904
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.466.270

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-90671
Monto Contrato
₲ 2.288.021.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.866.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.866.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274074
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Prog.7 Equipamientos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional