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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 97.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59988
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.397.394

Retención DNCP
₲ 346.243
Retención IVA
₲ 2.649.818
Retención Renta
₲ 1.766.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99115
Monto Contrato
₲ 388.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.589.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.589.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Municiones y Balines de Goma - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional