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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 8.745.623
Nro. Solicitud de Transferencia
28723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.402.074

Retención DNCP
₲ 32.375
Retención IVA
₲ 145.994
Retención Renta
₲ 165.180
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
306/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97407
Monto Contrato
₲ 1.222.664.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.775.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.775.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional