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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 34.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84317
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.170.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88680
Monto Contrato
₲ 1.340.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.410.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional