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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000068
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121955
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.490.909

Retención DNCP
₲ 1.781.818
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 9.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99151
Monto Contrato
₲ 4.994.999.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.154.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.154.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional