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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 15.791.166
Nro. Solicitud de Transferencia
160952
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.791.166

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98920
Monto Contrato
₲ 7.124.564.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.617.713.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.617.713.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282381
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Patrulleras, Nafta de Aviacion, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional