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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 67.436.570
Nro. Solicitud de Transferencia
60564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.130.953

Retención DNCP
₲ 240.319
Retención IVA
₲ 1.839.179
Retención Renta
₲ 1.226.119
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
280/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93883
Monto Contrato
₲ 799.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.615.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.615.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274346
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional