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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005050
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135549
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.113

Retención DNCP
₲ 36.705
Retención IVA
₲ 280.909
Retención Renta
₲ 187.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
355/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-100938
Monto Contrato
₲ 546.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.854.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.854.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284129
Nombre de la Licitación
Restauración Sede Central y San Lorenzo Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional