Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021067
Monto de la Factura
₲ 61.805.580
Nro. Solicitud de Transferencia
80275
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.805.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88648
Monto Contrato
₲ 1.261.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.247.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.247.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional