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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000403
Monto de la Factura
₲ 251.657.553
Nro. Solicitud de Transferencia
76237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.321.757

Retención DNCP
₲ 896.816
Retención IVA
₲ 6.863.388
Retención Renta
₲ 4.575.592
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE GERARDO BRITEZ CASCO
RUC
1612230-5
Número de Contrato
247/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92904
Monto Contrato
₲ 630.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.451.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.451.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267740
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras de Infraestructura para Comisarias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional