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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 93.535.814
Nro. Solicitud de Transferencia
76233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.950.858

Retención DNCP
₲ 333.328
Retención IVA
₲ 2.550.977
Retención Renta
₲ 1.700.651
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92916
Monto Contrato
₲ 1.070.918.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.424.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.424.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267740
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras de Infraestructura para Comisarias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional