Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 79.494.927
Nro. Solicitud de Transferencia
76233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.598.231
Retención DNCP
₲ 283.291
Retención IVA
₲ 2.168.043
Retención Renta
₲ 1.445.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92916
Monto Contrato
₲ 1.070.918.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.424.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.424.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267740
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras de Infraestructura para Comisarias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional