Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-96632
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.520.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.520.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informatica y Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional