Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000111
Monto de la Factura
₲ 159.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96015
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88681
Monto Contrato
₲ 4.819.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.627.971.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.627.971.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional