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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000078
Monto de la Factura
₲ 43.971.400
Nro. Solicitud de Transferencia
80286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.971.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88681
Monto Contrato
₲ 4.819.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.627.971.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.627.971.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional