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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000070
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94907
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.224.681

Retención DNCP
₲ 285.709
Retención IVA
₲ 2.209.091
Retención Renta
₲ 2.209.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225920
Monto Contrato
₲ 774.296.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.648.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.648.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas