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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 85.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215125
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.450.320

Retención DNCP
₲ 312.686
Retención IVA
₲ 1.221.429
Retención Renta
₲ 3.257.143
Multa
₲ 2.180.250

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232668
Monto Contrato
₲ 269.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.876.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.876.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas