Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0015790
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 942.127.200
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            158272
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-10-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 897.398.590
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.481.384
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 13.458.960
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 26.917.920
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
        
                                    RUC
                            
            80040095-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            110/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-23-230377
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 16.854.584.250
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.459.992.515
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.443.137.171
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            425512
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 ? AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        