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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001983
Monto de la Factura
₲ 75.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.481.814

Retención DNCP
₲ 267.932
Retención IVA
₲ 2.071.636
Retención Renta
₲ 2.071.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
94/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-228210
Monto Contrato
₲ 1.597.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.146.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.146.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424816
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIROFANO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas