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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001647
Monto de la Factura
₲ 381.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36059
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.651.200

Retención DNCP
₲ 1.332.131
Retención IVA
₲ 10.407.273
Retención Renta
₲ 13.876.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-228902
Monto Contrato
₲ 1.828.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.704.907.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.704.907.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425606
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE USO INSTITUCIONAL PARA LA FILIAL BOQUERÓN - CÓD. 13
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias