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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010907
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126763
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.574.515

Retención DNCP
₲ 79.817
Retención IVA
₲ 308.571
Retención Renta
₲ 617.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-227903
Monto Contrato
₲ 833.902.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.719.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.719.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas