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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010547
Monto de la Factura
₲ 165.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.017.680

Retención DNCP
₲ 585.104
Retención IVA
₲ 4.524.000
Retención Renta
₲ 4.524.000
Multa
₲ 82.940

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-226470
Monto Contrato
₲ 2.313.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.253.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.253.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas