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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 320.733.900
Nro. Solicitud de Transferencia
85581
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.923.994

Retención DNCP
₲ 1.119.653
Retención IVA
₲ 8.747.288
Retención Renta
₲ 11.663.051
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TP - 1 SRL
RUC
80128481-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-234257
Monto Contrato
₲ 1.311.942.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.711.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.608.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435147
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS Y SALON MULTIOUSO PLURIANUAL 2023-2024-2025
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia