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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002989
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.940.800

Retención DNCP
₲ 30.720
Retención IVA
Retención Renta
₲ 320.000
Multa
₲ 100.800

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232616
Monto Contrato
₲ 268.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.055.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.011.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS DE USO TERAPÉUTICO AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas