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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032559
Monto de la Factura
₲ 18.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108087
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.186.968

Retención DNCP
₲ 68.169
Retención IVA
₲ 266.286
Retención Renta
₲ 710.095
Multa
₲ 391.440

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232616
Monto Contrato
₲ 268.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.055.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.011.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS DE USO TERAPÉUTICO AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas