Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0036261
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 50.750.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            125692
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 48.340.583
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 187.533
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 725.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.450.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
        
                                    RUC
                            
            80003833-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            53
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-23-227290
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.053.453.350
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.001.325.360
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.001.325.360
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            423805
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        