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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001758
Monto de la Factura
₲ 354.628.980
Nro. Solicitud de Transferencia
141280
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.615.065

Retención DNCP
₲ 1.250.873
Retención IVA
₲ 9.671.699
Retención Renta
₲ 9.671.699
Multa
₲ 10.106.926

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225713
Monto Contrato
₲ 4.047.768.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.788.766.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.788.766.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas