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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001539
Monto de la Factura
₲ 6.771.750
Nro. Solicitud de Transferencia
65584
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.386.083

Retención DNCP
₲ 24.765
Retención IVA
₲ 96.739
Retención Renta
₲ 257.971
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
144/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231932
Monto Contrato
₲ 532.281.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.638.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.043.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas