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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 474.850.400
Nro. Solicitud de Transferencia
208296
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.560.574

Retención DNCP
₲ 1.657.660
Retención IVA
₲ 12.950.465
Retención Renta
₲ 17.267.287
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Tesai Pora
RUC
80061299-0
Número de Contrato
111/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-230537
Monto Contrato
₲ 5.129.684.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.334.886.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.970.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431487
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas