Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0003247
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 300.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            208036
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 298.637
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.091
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            UNPAR S.A.
        
                                    RUC
                            
            80036824-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            150/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-23-231933
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.850.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.045.228
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.045.228
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            425510
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        