Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000453
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.065.580
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            84547
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-08-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-08-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.065.580
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EL CASTILLO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80015104-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2013 01/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-13-73606
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 105.311.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 100.369.583
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 100.369.583
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            251187
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN No. 01/2013 - Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Hospital Nacional  / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital Nacional 
        