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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 87.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38819
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.750.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84192
Monto Contrato
₲ 175.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.948.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.948.558

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)