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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002308
Monto de la Factura
₲ 212.898.990
Nro. Solicitud de Transferencia
98662
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.898.990

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80265
Monto Contrato
₲ 1.120.960.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.426.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 971.426.824

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)