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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019242
Monto de la Factura
₲ 145.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113559
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2016
Fecha de la Transferencia
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.395.680

Retención DNCP
₲ 544.320
Retención IVA
₲ 2.082.857
Retención Renta
₲ 2.777.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80300
Monto Contrato
₲ 5.920.817.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.655.071.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.655.071.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)