Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006758
Monto de la Factura
₲ 42.455.700
Nro. Solicitud de Transferencia
75990
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.455.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80300
Monto Contrato
₲ 5.920.817.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.655.071.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.655.071.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)