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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006577
Monto de la Factura
₲ 98.391.184
Nro. Solicitud de Transferencia
88670
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.391.184

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-71168
Monto Contrato
₲ 1.045.777.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.257.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.257.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)