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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010933
Monto de la Factura
₲ 1.750.320
Nro. Solicitud de Transferencia
165756
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.320

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
253/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-83501
Monto Contrato
₲ 7.390.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.111.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.111.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)