Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002548
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 179.960
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            88005
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-09-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-09-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 171.139
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 641
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.908
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.272
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DROGUEPAR S.A.
        
                                    RUC
                            
            80025218-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            132
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-13-71366
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 103.748.540
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 97.986.186
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 97.986.186
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            245280
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        