Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008776
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 192.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            73402
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-06-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 192.500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DEZETA S.A
        
                                    RUC
                            
            80019208-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            175
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-13-69529
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.071.937.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.831.249.857
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.831.249.857
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            246147
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 11/12 Adquisicion de Placas Radiograficas y Liquidos Fijadores - Reveladores
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        