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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0010082
Monto de la Factura
₲ 695.952.600
Nro. Solicitud de Transferencia
142062
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.952.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80144
Monto Contrato
₲ 1.512.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.438.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.438.360.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento