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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 50.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.040.142

Retención DNCP
₲ 187.525
Retención IVA
₲ 717.571
Retención Renta
₲ 956.762
Multa
₲ 20.328.000

Datos del Contrato

Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73856
Monto Contrato
₲ 789.451.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.707.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.602.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional