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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0067942
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71952
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.072

Retención DNCP
₲ 4.928
Retención IVA
₲ 18.857
Retención Renta
₲ 25.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
167/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69903
Monto Contrato
₲ 175.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.980.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.980.054

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional